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国统股份:2023年度财务决算报告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2024/4/30 9:07:56 | 【字体:

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2023年度财务决算报告

 

hth·华体会(中国)体育官方网站-登录入口(以下简称公司2023年度财务报表业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中兴华审字(2024)012947标准无保留意见的审计报告。审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司20231231日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告如下:

一、主要财务数据和财务指标

单位:人民币元

项目

2023

2022

增减变动幅度

营业收入

358,069,271.02

619,989,021.26

-42.25%

归属于上市公司股东的净利润

-255,023,994.66

-102,608,321.82

-148.54%

经营活动产生的现金流量净额

-191,446,660.62

56,060,795.05

-441.50%

总资产

4,068,535,307.25

4,266,300,825.35

-4.64%

归属于上市公司股东的净资产

625,955,724.98

770,473,617.93

-18.76%

2023年,受行业环境变化和市场竞争加剧等因素的影响,公司面临的市场环境日趋严峻。报告期内,公司生产经营承受了巨大考验。由于部分PCCP订单实际开工比预计延迟,无法形成预期收入且固定费用持续发生,经营业绩出现大幅下滑。在诸多不可抗力因素和不利的外部环境下,公司科学谋划、精心部署,坚持稳中求进总基调,适时调整经营策略,迎难而上稳生产,有序推进主业平稳发展,努力化解经营风险。为了应对市场竞争,公司一方面公司继续加强产品力、销售力、创新力、品牌力和价格力的打造加大传统业务去库存力度、提升产品在市场上的知名度和影响力,加强与客户的合作,提高客户满意度和忠诚度。加快资金回笼及加强成本和费用管控;另一方面公司根据市场需求和客户反馈调整产品结构,确保公司实现健康平稳发展。

二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债表主要项目变动分析

单位:人民币元

项目

 2023

 2022

增减变动幅度

变动原因

预付款项

17,921,573.82

8,181,729.97

119.04%

预付原材料货款所致

其他应收款

38,107,330.86

51,051,812.24

-25.36%

收回往来款项所致

在建工程

19,510,851.87

599,119.95

3156.59%

新建生产项目所致

应付票据

322,000,000.00

586,828,418.00

-45.13%

使用票据支付原材料货款以及民营企业清所致

短期借款

121,950,000.00

406,000,000.00

-69.96%

归还短期借款所致

合同负债

53,817,234.36

34,915,690.52

54.13%

预收管材款所致

长期借款

1,332,170,700.00

942,405,699.00

41.36%

新增长期借款所致

一年内到期的非流动负债

257,681,638.55

232,623,903.30

10.77%

一年内到期的其他非流动负债增加所致

归属于母公司所有者权益合计

625,955,724.98

770,473,617.93

-18.76%

经营亏损导致所致

 

(二)经营状况分析

 

 

 

单位:人民币元

项目

2023

2022

增减变动幅度

营业收入

358,069,271.02

619,989,021.26

-42.25%

营业成本

290,904,792.00

500,897,404.77

-41.92%

税金及附加

7,686,007.19

8,270,433.37

-7.07%

销售费用

9,361,526.86

8,508,974.21

10.02%

管理费用

113,734,424.56

95,974,995.77

18.50%

财务费用

103,126,975.09

111,353,434.49

-7.39%

营业外收支净额

-52,535,577.77

-16,629,938.82

-215.91%

净利润

-277,161,851.44

-106,116,967.31

-161.19%

归属于上市公司股东的净利润

-255,023,994.66

-102,608,321.82

-148.54%

主要项目变动原因:

1.营业收入同比减少42.25%,主要是报告期内PCCP产品销售订单足,收入总额有大幅下降

2.营业成本同比减少41.92%,主要是报告期营业收入减少所致;

3.税金及附加同比减少7.07%,主要是报告期营业收入减少所致;

4.销售费用同比增长10.02%主要是报告期销售服务费增加所致

5.管理费用同比增长18.50%,主要是报告期停工损失和折旧费增加所致

6.财务费用同比减少7.39%,主要是报告期利息支出减少所致

7.营业外收支净额同比减少215.91%主要是报告期内预提或有负债所致

8.净利润同比减少161.19%主要是报告期营业收入减少所致;

9.归属于上市公司股东的净利润同比减少148.54%,主要是报告期营业收入减少,导致归属于母公司净利润下降。

(三)现金流量分析

单位:人民币元

项目

2023

2022

增减变动幅度

经营活动产生的现金流量净额

-191,446,660.62

56,060,795.05

-441.50%

投资活动产生的现金流量净额

-24,849,397.61

45,239,812.11

-154.93%

筹资活动产生的现金流量净额

143,124,304.06

-38,743,621.83

469.41%

主要项目变动原因:

1.经营性活动现金流量净额较去年同期下降441.50%,主要是公司当期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2.投资活动现金流量净额较去年同期下降154.93%,主要是公司去年取得子公司股权转让收益,本报告期无转让收益所致。

3.筹资活动现金流量净额较去年同期增长469.41%,主要是公司当期筹资活动收到的现金增加所致。

三、主要财务指标

(一)资产运营状况分析

指标

2023

2022

同比增减

总资产周转率(次)

0.09

0.15

-0.06

应收账款周转率(次/年)

0.54

0.98

-0.44

存货周转率(次/年)

2.53

3.82

-1.29

报告期公司的资产营运能力指标总体呈略有下降,总资产周转率减少0.06次,偏差不大。

应收账款周转率同比减少0.44次,主要是营业收入较去年同期有所减少所致;

存货周转率同比上年减少1.29次,主要是营业成本较去年同期大幅减少,存货较去年同期有所增加所致。

(二)偿债能力分析

指标

2023

2022

同比增减

资产负债率(%

81.15

78.13

3.02

流动比率(%

60.11

56.96

3.15

速动比率(%

54.17

51.48

2.69

报告期末,资产负债率增长,影响公司长期偿债能力;公司流动比率略微增长,速动比率较上年同期有所上升,公司短期偿债能力增强。

(三)盈利能力分析

指标

2023

2022

同比增减

营业利润率(%

-62.44

-14.10

-48.34

加权平均净资产收益率(%

-39.66

-12.46

-27.20

每股收益()

-1.3723

-0.5521

-0.8202

报告期公司实现盈利水平同比上年有所下降,主要是报告期内营业收入较去年同期下降所致

四、科技研发投入

2023年公司科技研发投入2,576万元,占营业收入的7.19%

五、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

 

以上议案提请公司董事会审议需提交股东大会审议。

 

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